目 录
第一部分大连长兴岛经济区经济发展局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分大连长兴岛经济区经济发展局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分大连长兴岛经济区经济发展局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分大连长兴岛经济区经济发展局概况
一、主要职能
1.拟定并组织实施全区国民经济和社会发展规划、年度计划。
2.负责研究制定区域产业发展战略和生产力布局规划,参与重点行业发展和重大投资项目的组织与协调。
3.负责监测、分析全区经济运行态势。根据全区经济发展与战略规划和年度经济目标,研究相应的政策措施并向管委会提出建议。
4.负责全区固定资产投资的管理,监督管委会投资计划的执行。
5.负责研究企业技术进步的方针、政策,指导技术创新、技术引进、技术改造、重大装备国产化和重大技术装备研制以及新产品开发和新技术推广工作。
6.负责全区落地项目的后续服务工作,跟踪协调解决问题。
7.负责贯彻落实国家和省、市关于扶持中小企业发展的各项方针、政策,做好服务、培训等工作。
8.负责对全区国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,提供统计信息和咨询建议。
9.负责全区科技事业发展规划,制定和落实高新技术产业发展政策;协调全区知识产权保护工作;负责全区科学技术普及工作。
10.负责全区信息化建设的规划、组织、管理的协调工作。
11.负责全区能源管理,循环经济、节能及资源综合利用等工作。
12.负责全区物价管理工作,依法实施监督检查。
13.负责全区商贸物流及粮食管理等工作。
14.负责全区酒类市场的监管。
15.负责制定全区有关旅游法规、规章和行业标准、规范并监督实施;编制全区旅游业发展的中远期规划和年度计划。
16.负责监督检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉;参与重大旅游安全事故的救援和处理;负责旅游安全管理、职业道德教育、重点旅游区域规划开发建设管理、旅游从业人员的培训、宣传促销等工作。
17.负责对口市沿海办相关工作职责。
18.负责对口国家商务部开发区处相关工作职责。
19.负责对口大连市统计局和国家统计局大连市调查队相关职能工作。
20.完成上级部门和管委会交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,大连长兴岛经济区经济发展局无下属事业单位。
第二部分大连长兴岛经济区经济发展局2017年度
部门决算表
2017年度收入支出决算总表
公开01表
部门名称:大连长兴岛经济区经济发展局 单位:万元
收入 |
支出 |
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
173,174.58 |
一、一般公共服务支出 |
787.97 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
127,391.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
三、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
六、其他收入 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
47.80 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
31.56 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
152,101.95 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
20,158.65 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
46.65 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
173,174.58 |
本年支出合计 |
173,174.58 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
总计 |
0.00 |
总计 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况。
2017年度收入决算表
公开02表
部门名称:大连长兴岛经济区经济发展局 单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
173,174.58 |
173,174.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
787.97 |
787.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
04 |
|
发展与改革事务 |
787.97 |
787.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
04 |
01 |
行政运行 |
403.37 |
403.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
04 |
99 |
其他发展与改革事务支出 |
384.59 |
384.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
47.80 |
47.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
47.80 |
47.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.80 |
47.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
31.56 |
31.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
31.56 |
31.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
31.56 |
31.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
|
|
城乡社区支出 |
152,101.95 |
152,101.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
03 |
|
城乡社区公共设施 |
24,710.95 |
24,710.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
24,710.95 |
24,710.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
08 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
127,391.00 |
127,391.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
08 |
02 |
土地开发支出 |
127,391.00 |
127,391.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
20,158.65 |
20,158.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215 |
08 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
20,158.65 |
20,158.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215 |
08 |
99 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
20,158.65 |
20,158.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
46.65 |
46.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
46.65 |
46.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
46.65 |
46.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2017年度支出决算表
公开03表
部门名称:大连长兴岛经济区经济发展局 单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
173,174.58 |
529.38 |
172,645.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
787.97 |
403.37 |
384.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
04 |
|
发展与改革事务 |
787.97 |
403.37 |
384.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
04 |
01 |
行政运行 |
403.37 |
403.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
04 |
99 |
其他发展与改革事务支出 |
384.59 |
0.00 |
384.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
47.80 |
47.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
47.80 |
47.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.80 |
47.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
31.56 |
31.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
31.56 |
31.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
31.56 |
31.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
152,101.95 |
0.00 |
152,101.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
03 |
|
城乡社区公共设施 |
24,710.95 |
0.00 |
24,710.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
24,710.95 |
0.00 |
24,710.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
08 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
127,391.00 |
0.00 |
127,391.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
08 |
02 |
土地开发支出 |
127,391.00 |
0.00 |
127,391.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
20,158.65 |
0.00 |
20,158.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
08 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
20,158.65 |
0.00 |
20,158.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
08 |
99 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
20,158.65 |
0.00 |
20,158.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
46.65 |
46.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
46.65 |
46.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
46.65 |
46.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
2017年度财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门名称:大连长兴岛经济区经济发展局 单位:万元
收入 |
支出 |
项目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
45783.58 |
一、一般公共服务支出 |
787.97 |
787.97 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
127391.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
47.80 |
47.80 |
0.00 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
31.56 |
31.56 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
152,101.95 |
24,710.95 |
127,391.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
20,158.65 |
20,158.65 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
46.65 |
46.65 |
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
173174.58 |
本年支出合计 |
173,174.58 |
45,783.58 |
127,391.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
总计 |
173174.58 |
总计 |
173,174.58 |
45,783.58 |
127,391.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门名称:大连长兴岛经济区经济发展局 单位:万元
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
787.97 |
403.37 |
384.59 |
201 |
04 |
|
发展与改革事务 |
787.97 |
403.37 |
384.59 |
201 |
04 |
01 |
行政运行 |
403.37 |
403.37 |
0.00 |
201 |
04 |
99 |
其他发展与改革事务支出 |
384.59 |
0.00 |
384.59 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
47.80 |
47.80 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
47.80 |
47.80 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.80 |
47.80 |
0.00 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
31.56 |
31.56 |
0.00 |
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
31.56 |
31.56 |
0.00 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
31.56 |
31.56 |
0.00 |
212 |
|
|
城乡社区支出 |
24,710.95 |
0.00 |
24,710.95 |
212 |
03 |
|
城乡社区公共设施 |
24,710.95 |
0.00 |
24,710.95 |
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
24,710.95 |
0.00 |
24,710.95 |
215 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
20,158.65 |
0.00 |
20,158.65 |
215 |
08 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
20,158.65 |
0.00 |
20,158.65 |
215 |
08 |
99 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
20,158.65 |
0.00 |
20,158.65 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
46.65 |
46.65 |
0.00 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
46.65 |
46.65 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
46.65 |
46.65 |
0.00 |
合计 |
45,783.58 |
529.38 |
45,254.19 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门名称:大连长兴岛经济区经济发展局 单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
399.73 |
302 |
商品和服务支出 |
50.53 |
310 |
其他资本性支出 |
3.00 |
30101 |
基本工资 |
71.05 |
30201 |
办公费 |
13.18 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
127.43 |
30202 |
印刷费 |
5.91 |
31002 |
办公设备购置 |
3.00 |
30103 |
奖金 |
94.92 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
31.56 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.80 |
30207 |
邮电费 |
0.86 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
26.97 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
76.13 |
30211 |
差旅费 |
23.78 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.63 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.19 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
46.65 |
0.00 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
26.23 |
0.00 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
3.24 |
0.00 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
0.00 |
其他交通费用 |
3.37 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
|
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
2.62 |
|
|
|
人员经费合计 |
475.85 |
公用经费合计 |
53.53 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门名称:大连长兴岛经济区经济发展局单位:万元
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
1.00 |
6.61 |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.19 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的全部支出。
2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门名称:大连长兴岛经济区经济发展局 单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
212 |
|
|
城乡社区支出 |
0.00 |
127,391.00 |
127,391.00 |
0.00 |
127,391.00 |
0.00 |
212 |
08 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
127,391.00 |
127,391.00 |
0.00 |
127,391.00 |
0.00 |
212 |
08 |
02 |
土地开发支出 |
0.00 |
127,391.00 |
127,391.00 |
0.00 |
127,391.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分大连长兴岛经济区经济发展局2017年度部门
决算情况说明
一、关于大连长兴岛经济区经济发展局2017年度收入支出决算总体情况说明
大连长兴岛经济区经济发展局2017年度收入总计为173,174.58万元、支出总计为173,174.58万元。与2016年度相比,收入、支出总计各增加162,932.10万元。主要原因:兑现对企业的补助款。
二、关于大连长兴岛经济区经济发展局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计173,174.58万元,其中:财政拨款收入173,174.58万元,占100%。
三、关于大连长兴岛经济区经济发展局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计173,174.58万元,其中:基本支出529.38万元,占0.3%;项目支出172,645.19万元,占99.7%。
四、关于大连长兴岛经济区经济发展局2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
大连长兴岛经济区经济发展局2017年度财政拨款收支总决算173,174.58万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加162,932.10万元,增长1590.7%。主要原因:兑现对企业补助款。
五、关于大连长兴岛经济区经济发展局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大连长兴岛经济区经济发展局2017年度一般公共预算财政拨款支出45,783.58万元,占本年支出合计的26.4%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加35,541.10万元,增长347%。主要原因:主要是支付企业基础设施建设补助资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
大连长兴岛经济区经济发展局2017年度一般公共预算财政拨款支出45,783.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)787.97万元,占1.7%;社会保障和就业支出(类)47.80万元,占0.1%;医疗卫生与计划生育支出(类)31.56万元,占0.1%;城乡社区支出(类)24,710.95万元,占54%;资源勘探信息等支出(类)20,158.65万元,占44%;住房保障支出(类)46.65万元,占0.1%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
大连长兴岛经济区经济发展局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,014.65万元,支出决算为45,783.58万元,完成年初预算的381.1%。决算数大于预算数的主要原因:用于支付企业基础设施建设补助资金。其中:
1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。主要用于:按规定发放人员工资及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出和咨询评估费用。年初预算为308.21万元,支出决算为403.37万元。决算数大于预算数的主要原因:用于各项支出和咨询评估费用。
2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)主要用于:规划编制和课题研究等方面的各项支出。年初预算为1,488.00万元,支出决算为384.59万元。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约压缩开支。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:根据人员调整、工资调整、养老保险制度改革等进行的预算调整。年初预算为66.29万元,支出决算为47.80万元。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于:根据人员调整、工资调整、养老保险制度改革等进行的预算调整。年初预算为34.80万元,支出决算为31.56万元。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。
5、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。主要用于:支付企业补助资金。年初预算为10,000.00万元,支出决算为20,158.65万元。决算数大于预算数的主要原因:用于支付企业补助资金。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为49.20万元,支出决算为46.65万元。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。
7、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。主要用于:用于企业基础设施建设补助资金。年初预算为0万元,支出决算为24,710.95万元。决算数大于预算数的主要原因:用于企业基础设施建设补助资金。
六、关于大连长兴岛经济区经济发展局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
大连长兴岛经济区经济发展局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出529.38万元,包括人员经费475.85万元,公用经费53.53万元。基本支出中:
1、工资福利支出399.73万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出50.53万元,主要用于:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其它商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助76.13万元,主要用于:住房公积金、提租补贴、采暖补贴。
4、其它资本性支出3.00万元,主要用于:办公设备购置。
七、关于大连长兴岛经济区经济发展局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
大连长兴岛经济区经济发展局2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元,支出决算为6.61万元(包括在公用经费和在项目支出中列支的经费,下同),完成预算的661%,其中:因公出国(境)费决算为6.42万元,完成预算的642%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.19万元,完成预算的19%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:(旅游局)因公出国临时增加预算。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少8.21万元,降低55.4%,其中:因公出国(境)费支出决算增加5.08万元,增长379.1%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元,降低0%;公务接待费支出决算减少0.52万元,降低73.2%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是我局副局长随市旅游局到印尼。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是无公务用车购置及维护支出。公务接待费支出小于预算的主要原因是厉行节约压缩开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.42万元,占97.1%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.19万元,占2.9%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出6.42万元。全年安排因公出国(境)团组1个、累计1人次。开支内容包括:我局副局长随市旅游局到印尼。
2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行费支出0万元。公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少0万元,下降0%。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车停驶。2017年大连长兴岛经济区经发局公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0.19万元。其中:国内公务接待支出0.19万(含外宾接待支出0万元)。主要用于公务接待餐费,列明公务接待6批次、31人次,其中:接待外宾0批次、0人次。
八、关于大连长兴岛经济区经济发展局2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
大连长兴岛经济区经济发展局2017年度政府性基金预算财政拨款收入决算127,391.00万元、支出决算127,391.00万元。与2016年度相比,财政拨款收、支决算各增加127,391.00万元,增长100%。主要原因:土地开发支出。
具体支出情况如下:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。主要用于:土地开发支出。年初预算为127,391.00万元,支出决算为127,391.00万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
大连长兴岛经济区经济发展局2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
大连长兴岛经济区经济发展局2017年度机关运行经费支出53.53万元,比2016年度增加34.49万元,增长181.1%。主要原因是:调整日常公用经费支出。
(二)政府采购支出情况
大连长兴岛经济区经济发展局2017年度政府采购金额为0万元,其中:货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,大连长兴岛经济区经济发展局共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。