目 录
第一部分 大连长兴岛经济区招商二局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 大连长兴岛经济区招商二局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 大连长兴岛经济区招商二局2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大连长兴岛经济区招商二局概况
一、主要职能
(一)宣传我区的投资优势,优惠政策,密切联系外商和外来投资者,开展招商引资工作。
(二)负责对日本、韩国、港澳、东南亚及国内招商引资。
(三)跟踪落实投资项目,负责为项目办理外资外贸备案、审批手续,超出本区审批范围的向上级业务部门申报,并为企业做好后续服务工作。
(四)对日本、韩国、港澳及东南亚的产业项目进行分析研究,明确招商思路,制定招商计划。
(五)负责日本、韩国、港澳及东南亚外事联络及接待事宜。
二、部门决算单位构成
大连长兴岛经济区招商二局部门决算仅包括招商二局本级,无下属行政事业单位。
第二部分 大连长兴岛经济区招商二局2017年度部门决算表
2017年度收入支出决算总表
公开01表
部门名称:大连长兴岛经济区招商二局 单位:万元
收入 |
支出 |
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
554.96 |
一、一般公共服务支出 |
164.69 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
250 |
二、外交支出 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
三、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
六、其他收入 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
14.72 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
250 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
78.63 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
25.93 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
554.96 |
本年支出合计 |
554.96 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
总计 |
554.96 |
总计 |
554.96 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况。
2017年度收入决算表
公开02表
部门名称:大连长兴岛经济区招商二局 单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
554.96 |
554.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
164.69 |
164.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
13 |
|
商贸事务 |
164.69 |
164.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
13 |
01 |
行政运行 |
164.69 |
164.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
14.72 |
14.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
14.72 |
14.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
14.72 |
14.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
250.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
08 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
250.00 |
250.000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
08 |
02 |
土地开发支出 |
250.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
78.63 |
78.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
08 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
78.63 |
78.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
08 |
99 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
78.63 |
78.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
25.93 |
25.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
25.93 |
25.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
25.93 |
25.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2017年度支出决算表
公开03表
部门名称:大连长兴岛经济区招商二局 单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
554.96 |
226.33 |
328.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
164.69 |
164.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
13 |
|
商贸事务 |
164.69 |
164.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
13 |
01 |
行政运行 |
164.69 |
164.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
14.72 |
14.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
14.72 |
14.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
14.72 |
14.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
08 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
250.00 |
0.00 |
250.000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
08 |
02 |
土地开发支出 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
78.63 |
0.00 |
78.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
08 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
78.63 |
0.00 |
78.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
08 |
99 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
78.63 |
0.00 |
78.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
25.93 |
25.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
25.93 |
25.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
25.93 |
25.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
2017年度财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门名称:大连长兴岛经济区招商二局 单位:万元
收 入 |
支 出 |
项目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
304.96 |
一、一般公共服务支出 |
164.69 |
164.69 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
250.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
14.72 |
14.72 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
78.63 |
78.63 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
25.93 |
25.93 |
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
554.96 |
本年支出合计 |
554.96 |
304.96 |
250.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
总计 |
554.96 |
总计 |
554.96 |
304.96 |
250.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门名称:大连长兴岛经济区招商二局 单位:万元
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
164.69 |
164.69 |
0.00 |
201 |
13 |
|
商贸事务 |
164.69 |
164.69 |
0.00 |
201 |
13 |
01 |
行政运行 |
164.69 |
164.69 |
0.00 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
14.72 |
14.72 |
0.00 |
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
14.72 |
14.72 |
0.00 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
14.72 |
14.72 |
0.00 |
215 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
78.63 |
0.00 |
78.63 |
215 |
08 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
78.63 |
0.00 |
78.63 |
215 |
08 |
99 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
78.63 |
0.00 |
78.63 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
25.93 |
25.93 |
0.00 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
25.93 |
25.93 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
25.93 |
25.93 |
0.00 |
合计 |
304.96 |
226.33 |
78.63 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门名称:大连长兴岛经济区招商二局 单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
183.04 |
302 |
商品和服务支出 |
3.44 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
38.33 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
61.47 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
45.25 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
14.72 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.00 |
30207 |
邮电费 |
0.14 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.28 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
39.85 |
30211 |
差旅费 |
3.13 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.17 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
25.93 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
12.35 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
1.57 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
222.89 |
公用经费合计 |
3.44 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门名称:大连长兴岛经济区招商二局 单位:万元
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
16.00 |
0.17 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.17 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的全部支出。
2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门名称:大连长兴岛经济区招商二局 单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
212 |
|
|
城乡社区支出 |
0.00 |
250.00 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
0.00 |
212 |
08 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
250.00 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
0.00 |
212 |
08 |
02 |
土地开发支出 |
0.00 |
250.00 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 大连长兴岛经济区招商二局2017年度部门决算情况说明
一、关于大连长兴岛经济区2017年度收入支出决算总体情况说明
大连长兴岛经济区招商二局2017年度收入总计为554.96万元、支出总计为554.96万元。与2016年度相比,收入、支出总计各减少1585.79万元。主要原因:是用于对企业政策性补助较少。
二、关于大连长兴岛经济区招商二局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计554.96万元,其中:财政拨款收入554.96万元,占100%。
三、关于大连长兴岛经济区招商二局如2017年度支出决算情况说明
本年支出合计554.96万元,其中:基本支出226.33万元,占40.78%;项目支出328.63万元,占59.22%。
四、关于大连长兴岛经济区招商二局2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
大连长兴岛经济区2017年度财政拨款收支总决算554.96万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少1585.79万元,下降74%。主要原因:是用于对企业政策性补助较少。
五、关于大连长兴岛经济区2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大连长兴岛经济区招商二局2017年度一般公共预算财政拨款支出304.96万元,占本年支出合计的100%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1835.79万元,减少90%。主要原因:是用于对企业政策性补助较少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
大连长兴岛经济区招商二局2017年度一般公共预算财政拨款支出304.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)164.69万元,占54%;社会保障和就业支出(类)21万元,占6.9%;医疗卫生与计划生育支出(类)14.72万元,占4.8%;资源勘探信息等支出(类)78.63万元,占25.8%;住房保障支出(类)25.93万元,占8.5%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
大连长兴岛经济区招商二局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为286万元,支出决算为304.96万元,完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是增加了资源勘探信息等支出。其中:
1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为206万元,支出决算为164.69万元,完成年初预算数的80%。决算数小于预算数的主要原因:根据招商引资经费调整进行了决算调整。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为33万元,支出决算为21万元,完成预算数的64%。决算数小于预算数的主要原因:按照实际缴纳人员机关事业单位基本养老保险费。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数17万元,支出决算为14.72万元,完成预算数的87%。决算数小于预算数的主要原因:按实际缴纳人员医疗保险费。
4、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款) 其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算数0万元,支出决算数78.63万元。决算数大于预算数的主要原因:对企业政策性补助支出增加。
5、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算数30万元,支出决算数25.93万元,完成预算数的86%。决算数小于预算数的主要原因是按实际缴纳人员住房公积金。
六、关于大连长兴岛经济区招商二局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
大连长兴岛经济区招商二局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出226.33万元,包括人员经费222.89万元,公用经费3.44万元。基本支出中:
1、工资福利支出183.04万元,主要用于:主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出;
2、商品和服务支出3.44万元,主要用于:邮电费、差旅费。
七、关于大连长兴岛经济区招商二局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
大连长兴岛经济区招商二局2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为16万元,支出决算为0.17万元(包括在公用经费和在项目支出中列支的经费,下同),完成预算的1%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0.17万元,完成预算的17%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少10.25万元,降低98%,其中,因公出国(境)费支出0万元,比上年度减少3.7万元,降低100%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,比上年度减少5.63万元,降低100%;公务接待费支出0.17万元,比上年度减少0.92万元,降低84%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革后车辆减少,无公务用车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.17万元,占100%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行费支出0万元。公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少5.63万元,下降100%。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车停驶,2017年大连长兴岛经济区招商二局公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0.17万元。其中:
国内公务接待支出0.17万。主要用于国内公务接待3批次22人次。公务接待费支出决算比2016年减少0.92万元。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。
八、关于大连长兴岛经济区招商二局2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
大连长兴岛经济区招商二局2017年度政府性基金预算0万元、支出决算250万元。与2016年度相比,财政拨款收、支决算各增加250万元,增长100%。主要原因是用于对企业政策性补助。
具体支出情况如下:
1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。主要用于对企业政策性补助。年初预算为0万元,支出决算为250万元。决算数大于预算数的主要原因对企业政策性补助增加。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
大连长兴岛经济区招商二局2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
大连长兴岛经济区招商二局2017年度机关运行经费支出3.44万元,比2016年度减少12.63万元,降低79%。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严管理经费。
(二)政府采购支出情况
大连长兴岛经济区招商二局2017年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,大连长兴岛经济区招商二局共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
十二、 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十三、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十四、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
十五、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
十六、社会保障和就业(类)其行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十七、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十八、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。