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大连市公安局长兴岛分局2017年度部门决算
时间:2018-09-26   来源:公安分局   点击:
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目 录

第一部分 大连市公安局长兴岛分局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连市公安局长兴岛分局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连市公安局长兴岛分局2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 大连市公安局长兴岛分局概况


一、主要职能

(一)、负责110接出警,辖区突发事件、紧急警务活动的协调处置和各种预案制作与管理,所属大队及派出所的指挥调度工作;
(二)、负责侦破辖区内发生的刑事案件,打击违法犯罪。
(三)、负责道路交通秩序、机动车辆和驾驶员管理,机动车辆安全性能检测,交通事故处理。
(四)、负责辖区内社会面控制,处置突发事件,承担群众求助事项的llO出处警工作等。
(五)、负责管理危险物品、枪支弹药、特种行业和公共娱乐场所;治安案件和事故查处、安全防范、警卫工作;户口、居民身份证、出入境管理等。
(六)、负责对办理的案件进行审核把关,参与疑难案件研究,协调与检法司机关的业务工作关系,负责承办管辖范围内的公安行政复议、应诉、理赔案件和信访工作。

二、部门决算单位构成

大连市公安局长兴岛分局部门决算仅包括公安分局本级,无下属行政事业单位决算。

第二部分 大连市公安局长兴岛分局2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

 公开01表

部门名称:大连市公安局长兴岛分局  单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

5060.09

一、一般公共服务支出

30.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

4470.18

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

258.41



九、医疗卫生与计划生育支出

105.98



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

195.52



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

5060.09

本年支出合计

5060.09

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

总计

5060.09

总计

5060.09

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况。


 

2017年度收入决算表

 公开02表

部门名称:大连市公安局长兴岛分局   单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类
  科目编码

科目名称



合计

5060.09 

5060.09 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


201



一般公共服务支出

30.00 

30.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


201

03


政府办公厅(室)及相关机构事务

30.00 

30.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


201

03

08

信访事务

30.00 

30.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


204



公共安全支行

4,470.18 

4,470.18 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


204

02


公安

4,470.18

4,470.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


204

02

01

行政运行

2,454.69

2,454.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


204

02

12

道路交通管理

147.88

147.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


204

02

19

信息化建设

51.90

51.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


204

02

99

其他公安支出

1,815.71

1,815.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208



社会保障和就业支出

258.41

258.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

05


行政事业单位离退休

258.41

258.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

258.41

258.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210



医疗卫生与计划生育支出

105.98

105.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

11


行政事业单位医疗

105.98

105.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

11

01

行政单位医疗

105.98

105.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221



住房保障支出

195.52

195.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

02


住房保障支出

195.52

195.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

02

01

住房公积金

195.52

195.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


2017年度支出决算表

 公开03表

部门名称:大连市公安局长兴岛分局  单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类
  科目编码

科目名称



合计

5060.09 

3014.60 

2045.49 

0.00 

0.00 

0.00 


201



一般公共服务支出

30.00 

0.00 

30.00 

0.00 

0.00 

0.00 


201

03


政府办公厅(室)及相关机构事务

30.00 

0.00 

30.00 

0.00 

0.00 

0.00 


201

03

08

信访事务

30.00 

0.00 

30.00 

0.00 

0.00 

0.00 


204



公共安全支行

4,470.18 

2,454.69 

2015.49 

0.00 

0.00 

0.00 


204

02


公安

4,470.18

2,454.69

2015.49 

0.00 

0.00 

0.00 


204

02

01

行政运行

2,454.69

2,454.69


0.00 

0.00 

0.00 


204

02

12

道路交通管理

147.88

0.00

147.88

0.00 

0.00 

0.00 


204

02

19

信息化建设

51.90

0.00

51.90

0.00 

0.00 

0.00 


204

02

99

其他公安支出

1,815.71

0.00

1,815.71

0.00 

0.00 

0.00 


208



社会保障和就业支出

258.41

258.41

0.00

0.00 

0.00 

0.00 


208

05


行政事业单位离退休

258.41

258.41

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

258.41

258.41

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


210



医疗卫生与计划生育支出

105.98

105.98

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


210

11


行政事业单位医疗

105.98

105.98

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


210

11

01

行政单位医疗

105.98

105.98

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


221



住房保障支出

195.52

195.52

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


221

02


住房保障支出

195.52

195.52

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


221

02

01

住房公积金

195.52

195.52

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

2017年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称:大连市公安局长兴岛分局    单位:万元

收 入

支 出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5060.09 

一、一般公共服务支出

 30

30 

 0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00 

二、外交支出

 0.00

0.00 

 0.00



三、国防支出

 0.00

 0.00

 0.00



四、公共安全支出

 4,470.18

4,470.18 

 0.00



五、教育支出

 0.00

 0.00

 0.00



六、科学技术支出

 0.00

 0.00

 0.00



七、文化体育与传媒支出

 0.00

 0.00

 0.00



八、社会保障和就业支出

258.41

258.41

 0.00



九、医疗卫生与计划生育支出

105.98

105.98

 0.00



十、节能环保支出

 0.00

 0.00

 0.00



十一、城乡社区支出

 0.00

 0.00

 0.00



十二、农林水支出

 0.00

 0.00

 0.00



十三、交通运输支出

 0.00

 0.00

 0.00



十四、资源勘探信息等支出

 0.00

 0.00

 0.00



十五、商业服务业等支出

 0.00

 0.00

 0.00



十六、金融支出

 0.00

 0.00

 0.00



十七、援助其他地区支出

 0.00

 0.00

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00 

0.00 

0.00



十九、住房保障支出

 195.52

195.52 

 0.00



二十、粮油物资储备支出

 0.00

0.00 

 0.00



二十一、其他支出

 0.00

 0.00

 0.00

本年收入合计

5060.09 

本年支出合计

 5060.09

5060.09 

 0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00 

年末财政拨款结转和结余

 0.00

0.00 

 0.00

一般公共预算财政拨款

0.00 





政府性基金预算财政拨款

0.00 





总计

5060.09 

总计

5060.09 

5060.09 

 0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

 公开05表

部门名称:大连市公安局长兴岛分局   单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

201



一般公共服务支出

30.00 

0.00 

30.00 

201

03


政府办公厅(室)及相关机构事务

30.00 

0.00 

30.00 

201

03

08

信访事务

30.00 

0.00 

30.00 

204



公共安全支行

4,470.18 

2,454.69 

2015.49 

204

02


公安

4,470.18

2,454.69

2015.49 

204

02

01

行政运行

2,454.69

2,454.69

0.00 

204

02

12

道路交通管理

147.88

0.00

147.88

204

02

19

信息化建设

51.90

0.00

51.90

204

02

99

其他公安支出

1,815.71

0.00

1,815.71

208



社会保障和就业支出

258.41

258.41

0.00

208

05


行政事业单位离退休

258.41

258.41

0.00 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

258.41

258.41

0.00 

210



医疗卫生与计划生育支出

105.98

105.98

0.00 

210

11


行政事业单位医疗

105.98

105.98

0.00 

210

11

01

行政单位医疗

105.98

105.98

0.00 

221



住房保障支出

195.52

195.52

0.00 

221

02


住房保障支出

195.52

195.52

0.00

221

02

01

住房公积金

195.52

195.52

0.00

合计

5060.09

3014.60 

2045.49 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称:大连市公安局长兴岛分局  单位:万元

人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

2,014.49 

302

商品和服务支出

633.72 

310

其他资本性支出

0.00 


30101

基本工资

368.4 

30201

办公费

90.84 

31001

房屋建筑物购建

0.00 


30102

津贴补贴

662.26 

30202

印刷费

22.86 

31002

办公设备购置

0.00 


30103

奖金

427.01 

30203

咨询费

0.00 

31003

专用设备购置

0.00 


30104

其他社会保障缴费

105.98 

30204

手续费

0.00 

31005

基础设施建设

0.00 


30106

伙食补助费

0.00 

30205

水费

4.660 

31006

大型修缮

0.00 


30107

绩效工资

0.00 

30206

电费

35.73 

31007

信息网络及软件购置更新

0.00 


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

258.41 

30207

邮电费

49.19 

31008

物资储备

0.00 


30109

职业年金缴费

0.00 

30208

取暖费

37.49 

31009

土地补偿

0.00 


30199

其他工资福利支出

192.43 

30209

物业管理费

0.00 

31010

安置补助

0.00 


303

对个人和家庭的补助

366.39 

30211

差旅费

55.8 

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00 


30301

离休费

0.00 

30212

因公出国(境)费用

0.00 

31012

拆迁补偿

0.00 


30302

退休费

0.00 

30213

维修(护)费

10.72 

31013

公务用车购置

0.00 


30303

退职(役)费

0.00 

30214

租赁费

0.00 

31019

其他交通工具购置

0.00 


30304

抚恤金

0.00 

30215

会议费

0.00 

31020

产权参股

0.00 


30305

生活补助

26.28 

30216

培训费

0.65 

31099

其他资本性支出

0.00 


30306

救济费

0.00 

30217

公务接待费

0.00 

304

对企事业单位的补贴

0.00 


30307

医疗费

0.00 

30218

专用材料费

21.89 

30401

企业政策性补贴

0.00 


30308

助学金

0.00 

30224

被装购置费

25.71 

30402

事业单位补贴

0.00 


30309

奖励金

0.00 

30225

专用燃料费

84.64 

30403

财政贴息

0.00 


30310

生产补贴

0.00 

30226

劳务费

52.76 

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00 


30311

住房公积金

195.52 

30227

委托业务费

8.38 

307

债务利息支出

0.00 


30312

提租补贴

124.34 

30228

工会经费

0.00 

30701

国内债务付息

0.00 


30313

购房补贴

0.00 

30229

福利费

0.00 

30707

国外债务付息

0.00 


30314

采暖补贴

0.00 

30231

公务用车运行维护费

70.58 

399

其他支出

0.00 


30315

物业服务补贴

0.00 

30239

其他交通费用

4.6 

39906

赠与

0.00 


30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00 

30240

税金及附加费用

0.00 








30299

其他商品和服务支出

57.22 





人员经费合计

2380.88 

公用经费合计

633.72 



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称:大连市公安局长兴岛分局    单位:万元

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

86

141.7

0.00

0.00

85

141.7

0.00

0.00

85

141.7

1

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的全部支出。



 

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称:大连市公安局长兴岛分局    单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出









































合计







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


大连市公安局长兴岛分局2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。


第三部分 大连市公安局长兴岛分局

2017年度部门决算情况说明


一、关于大连市公安局长兴岛分局2017年度收入支出决算总体情况说明

大连市公安局长兴岛分局2017年度收、支总计为5060.09万元。与2016年度相比,收入、支出总计各减少228.85万元。主要原因:道路交通信号灯安装、维修工程减少、保安服务费减少。

二、关于大连市公安局长兴岛分局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计5060.09万元,其中:财政拨款收入5060.09万元,占100%。

三、关于大连市公安局长兴岛分局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计5060.09万元,其中:基本支出3014.6万元,占59.5%;项目支出2045.49万元,占40.5%。

四、关于大连市公安局长兴岛分局2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市公安局长兴岛分局2017年度财政拨款收、支总决算5060.09万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少228.85万元,减少4%。主要原因:道路交通信号灯安装、维修工程减少;保安服务费减少。

五、关于大连市公安局长兴岛分局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市公安局长兴岛分局2017年度一般公共预算财政拨款支出5060.09万元,占本年支出合计的100%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少228.85万元,减少4%。主要原因:道路交通信号灯安装、维修工程减少;保安服务费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市公安局长兴岛分局2017年度一般公共预算财政拨款支出5060.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)30万元,占0.5%;公共安全支出(类)4470.18万元,占88.3%;社会保障和就业支出(类)258.41万元,占5.1%;医疗卫生与计划生育支出(类)105.98万元,占2.2%;住房保障支出(类)195.52万元,占3.9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市公安局长兴岛分局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4701.9万元,支出决算为5060.09万元,完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因:突发性事件较多,信访、维稳、处突任务加重;上调辅警人员工资及保险。其中:

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。主要用于:按规定发放人员工资及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。年初预算为2021万元,支出决算为2454.69万元。决算数大于预算数的主要原因:调整公务员、事业编养老保险费用,上调辅警人员工资及保险。

2、公共安全支出(类)公安 (款)道路交通(项)。主要用于:主要用于改善交通状况;在各路口完善、增加、维修交通信号灯及指示标牌费用。年初预算为237.9万元,支出决算为147.88万元。决算数小于预算数的主要原因:交通信号灯工程当年未完成。

3、公共安全支出(类)公安 (款)信息化建设(项)。年初预算为51.9万元,支出决算数为51.9万元,主要用于公安机关“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

4公共安全支出(类)公安 (款)其它公安支出(项)。主要用于公安信息网络运行及维护费,看守所羁押人员费用。年初预算为1680.4万元,支出决算为1815.71万元。决算数大于预算数的主要原因:因公安工作需要,完善计算机取证系统以及计算机保密系统。

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因:突发性事件较多,信访、维稳、处突任务加重。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):年初预算为358万元,支出决算为258.41万元。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗:年初预算为124万元,支出决算为105.98万元。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金:年初预算为228.7万元 ,支出决算为195.52万元。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、关于大连市公安局长兴岛分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市公安局长兴岛分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3014.6万元,包括人员经费2380.88万元,公用经费633.72万元。基本支出中:

1、工资福利支出2014.49万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费

2、对个人和家庭的补助366.39万元,主要用于:生活补助、住房公积金、提租补贴、采暖补贴

3、商品和服务支出633.72万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、关于大连市公安局长兴岛分局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大连市公安局长兴岛分局2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为86万元,支出决算为141.7万元(包括在公用经费和在项目支出中列支的经费,下同),完成预算的164%,其中:因公出国(境)费决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为141.7万元,完成预算的166%;公务接待费支出决算为0万元。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:1、年初预算数未包含政法转移支付资金;2、因2017年重大案件较多,产生的公务用车维修费及燃油费有所增加。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加27.52万元,增长24%,其中:因公出国(境)费支出0万元,与上年对比无变动;公务用车购置及运行维护费支出决算增加27.52万元,增长24%。公务接待费支出0万元,与上年对比无变动。主要原因是2017年重大案件较多,出省办案次数增多产生的公务用车维修费及燃油费有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

大连市公安局长兴岛分局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算141.7万元,占100%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出141.7万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出141.7万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费、高速公路通行费、车辆保险费用。2017年,大连市公安局长兴岛分局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为35辆。

3、公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。

八、关于大连市公安局长兴分局2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市公安局长兴岛分局2017年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

大连市公安局长兴岛分局2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大连市公安局长兴岛分局2017年度机关运行经费支出633.72万元,比2016年度减少1149.98万元,降低181%。主要原因是人员有所减少;保安服务费减少。

(二)政府采购支出情况

大连市公安局长兴岛分局2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为160万元,其中:货物采购金额27.4万元、工程采购金额132.6万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,大连市公安局长兴岛共有车辆35辆,其中,一般公务用车11辆、一般执法执勤用车19辆、其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十二、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项):反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

十四、公共安全支出(类)公安(款)住房保障支出(项):

主要包括按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十五、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设支出(项):反映公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

十六、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务支出(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

十九、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经遇。

十九、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。