政府信息公开
大连长兴岛经济区工程建设事务中心2019年度部门预算
时间:2019-02-15   来源:工务中心   点击:
字号:       打印本页

目录

 

第一部分  工程建设事务中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 工程建设事务中心2019年部门预算表

一、2019年收支预算总表

二、2019年收入预算总表

三、2019年支出预算总表

四、2019年财政拨款收支预算总表

五、2019年财政拨款支出预算表(一般公共预算)

六、2019年一般公共预算基本支出表(机关参公)

七、2019年一般公共预算基本支出表(事业)

八、2019年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)

九、2019年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)

十、2019年政府采购预算情况表

第三部分 工程建设事务中心2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

工程建设事务中心概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市有关政府投资项目的方针、政策、法律和法规,负责政府或相关投资主体授权或委托和投资项目的工程建设管理工作,参与编制政府投资项目中长期建设规划和年度计划。组织建设项目前期手续的编制、报审工作,会同有关部门做好规划选址和投资控制工作。组织工程竣工验收、产权登记和资产移交工作,指导、协调未纳入统一管理的政府投资项目的建设管理工作。

二、部门预算单位构成

大连长兴岛经济区工程建设事务中心部门预算是本部门综合收支计划,无二级单位。

第二部分

工程建设事务中心2019年部门预算表

(详见附件)

一、2019年收支预算总表

二、2019年收入预算总表

三、2019年支出预算总表

四、2019年财政拨款收支预算总表

五、2019年财政拨款支出预算表(一般公共预算)

六、2019年一般公共预算基本支出表(机关参公)

七、2019年一般公共预算基本支出表(事业)

八、2019年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)

九、2019年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)

十、2019年政府采购预算情况表

第三部分

2019年部门预算情况说明

一、2019年部门收支预算

2019年收入预算932.9万元,比2018年增加0.9万元。其中:财政拨款收入932.9万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。

2019年支出预算932.9万元,比2018年增加0.9万元。其中:人员经费403.2万元,日常公用经费57.7万元,部门预算专项经费472万元,提前告知专项经费0万元。

二、2019年财政拨款收支预算

2019年财政拨款收入预算932.9万元,比2018年增加0.9万元。其中:一般公共预算收入932.9万元,政府性基金收入0万元。

2019年财政拨款支出预算932.9万元,比2018年增加0.9万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费403.2万元,日常公用经费57.7万元,部门预算专项经费472万元,提前告知专项经费0万元。

相关情况说明

一、 “三公”经费预算情况说明

工程建设事务中心2019年“三公”经费财政拨款预算为0万元,包括区财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2018年预算增加(减少)0万元。其中:

因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2018年预算增加(减少)0万元,主要是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

公务接待费预算0万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2018年预算增加(减少)0万元。

公务用车购置及运行费预算0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2018年预算增加(减少)0万元。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2019年度机关运行经费财政拨款预算57.7万元。

三、政府性基金预算支出情况

2019年度本部门政府性基金预算支出0万元。2019年本部门无政府性基金预算。

四、政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算0万元,其中:货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

五、预算绩效情况

2019年,本部门纳入绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额472万元,占全部项目支出预算比重的100%。

六、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,大连长兴岛经济区工程建设事务中心共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干都用车0辆,其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0(套)单位价值100万元以上专用设备0(套)。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、部门预算单位构成

第二部分 区纪工办2019年部门预算表

一、2019年收支预算总表

二、2019年收入预算总表

三、2019年支出预算总表

四、2019年财政拨款收支预算总表

五、2019年财政拨款支出预算表(一般公共预算)

六、2019年一般公共预算基本支出表(机关参公)

七、2019年一般公共预算基本支出表(事业)

八、2019年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)

九、2019年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)

十、2019年政府采购预算情况表

第三部分 区纪工办2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

区纪工办概况

一、主要职责

(一)负责监督检查区属各部门及其工作人员执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展规划等的落实情况。

(二)负责贯彻落实上级政府以及区管委会有关行政监察工作的决定、规定、命令等工作。

(三)负责调查处理检举、控告区属各部门各单位及其工作人员违反政纪行为的工作。

(四)负责区属部门、单位财政财务收支审计,专项资金、管委会投资企业资产、负债、损益等情况的审计工作。

(五)负责完成上级审计机关和区党工委、管委会安排的审计任务,维护财经法纪,提高经济效益等工作。

(六)承办上级监察、审计部门和区党工委、管委会授权或交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

  大连长兴岛经济区纪工办部门预算是本部综合收支计划,无二级单位。

第二部分

区纪工办2019年部门预算表

(详见附件)

一、2019年收支预算总表

二、2019年收入预算总表

三、2019年支出预算总表

四、2019年财政拨款收支预算总表

五、2019年财政拨款支出预算表(一般公共预算)

六、2019年一般公共预算基本支出表(机关参公)

七、2019年一般公共预算基本支出表(事业)

八、2019年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)

九、2019年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)

十、2019年政府采购预算情况表

第三部分

2019年部门预算情况说明

一、2019年部门收支预算

2019年收入预算373.4万元,比2018年增加26.3万元。其中:财政拨款收入373.4万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。

2019年支出预算373.4万元,比2018年增加26.3万元。其中:人员经费267.7万元,日常公用经费25.7万元,部门预算专项经费80万元,提前告知专项经费0万元。

二、2019年财政拨款收支预算

2019年财政拨款收入预算373.4万元,比2018年增加26.3万元。其中:一般公共预算收入373.4万元,政府性基金收入0万元。

2019年财政拨款支出预算373.4万元,比2018年增加26.3万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费267.7万元,日常公用经费25.7万元,部门预算专项经费80万元,提前告知专项经费0万元。

相关情况说明

一、 “三公”经费预算情况说明

区纪工办2019年“三公”经费财政拨款预算为1万元,包括区财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2018年预算增加(减少)0万元。其中:

因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2018年预算增加(减少)0万元,主要是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

公务接待费预算1万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2018年预算增加(减少)0万元。

公务用车购置及运行费预算0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2018年预算增加(减少)0万元。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2019年度机关运行经费财政拨款预算25.7万元。

三、政府性基金预算支出情况

2019年度本部门政府性基金预算支出0万元。2019年本部门无政府性基金预算。

四、政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算50万元,其中:货物类预算0万元、服务类预算50万元、工程类预算0万元。

五、预算绩效情况

2019年,本部门纳入绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额80万元,占全部项目支出预算比重的100%。

六、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,区纪工办共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干都用车0辆,其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0(套)单位价值100万元以上专用设备0(套)。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。