目 录
第一部分 管委会办公室概况
一、 主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 管委会办公室2016年部门预算表
一、 部门收支预算总表
二、 部门收入预算总表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支总表
五、 财政拨款支出预算明细表
六、 政府性基金预算支出表
七、 公共财政预算基本支出表
八、 “三公”经费预算表
第三部分 管委会办公室2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 管委会办公室概况
一、主要职责
(一)、负责综合材料、政务公开、电子政务、查办、督查、行政复议、应急、打击走私、国防动员、人大代表建议、政协提案办理、信息及领导交办等工作。
(二)、文书、保密、机要、档案、值班、值宿安排,印信管理,文件制发;
(三)、车辆管理、加油管理、司机及后勤人员管理,办公设备管理,机关宿舍管理,招待所及机关食堂管理,办公配套设施管理,大中型机关活动策划与安排,安全保卫管理及政务、商务接待等工作。
二、部门预算单位构成
管委会办公室部门预算只包括本级预算,没有下级预算单位。
第二部分大连长兴岛经济区管委会办公室部门预算表
(详见附件)
第三部分大连长兴岛经济区管委会办公室2016年部门预算情况说明
一、关于大连长兴岛经济区管委会办公室2016年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,大连长兴岛经济区管委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出。大连长兴岛经济区管委会办公室2016年收支总预算6554.7万元,政府性基金预算0元。
二、关于大连长兴岛经济区管委会办公室2016年“三公”经费预算情况说明
2016年“三公”经费预算数288万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费243万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费45万元。2016年预算数比2015年预算数减少9万元,其中:因公出国(境)费比2015年预算数减少0万元;公务接待费比2015年增加1万元;公务用车购置费比2015年减少0万元;公务用车运行费比2015年减少10万元,主要是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。